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北京市朝阳区文化市场综合执法大队2022年决算

日期:2023-09-14 来源:区文化和旅游局 打印页面 关闭页面

2022年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

一、单位基本情况

 

 

(一)机构设置、职责

 

 

根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会批准的《关于北京市朝阳区文化市场综合执法大队职责机构编制事项的通知》的通知(朝编〔2021〕62号)规定,北京市朝阳区文化市场综合执法大队(简称区文化执法大队)为区委宣传部、区文化和旅游局双重管理的副处级行政执法机构。区文化执法大队贯彻落实党中央、市委关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化市场的集中统一领导。本单位内设一办五队,分别为办公室(法制科)、执法一分队、执法二分队、执法三分队、执法四分队、执法五分队。

 

 

(二)人员构成情况

 

 

行政编制28人,实有人数26人。

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度收、支总计1,047.40万元,比上年增加61.77万元,增长6.27%。主要原因:为做好执法工作增加经费。

 

 

(一)收入决算说明

 

 

2022 年度本年收入合计1,042.07万元,比上年增加60.99万元,增长6.22%,其中:财政拨款收入1,039.07万元,占收入合计 的99.71%;其他收入3.00万元,占收入合计的 0.29%。

 

 

(二)支出决算说明

 

 

2022年度本年支出合计 1,044.40万元,比上年增加64.59万元,增长6.59%,其中:基本支出935.20万元,占支出合计的 89.54%;项目支出109.20万元,占支出合计的 10.46%。

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度财政拨款收、支总计1,044.40万元,比上年增加58.82万元,增长5.97%。主要原因:为做好执法工作增加经费。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1,044.40万元,主要用于以下方面(按大类):文化旅游体育与传媒支出887.27万元,占本年财政拨款支出84.95%;社会保障和就业支出 92.79万元,占本年财政拨款支出8.88%;卫生健康支出 64.35万元,占本年财政拨款支出6.16%。

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 

 

  1、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算887.27万元,比2022年年初预算增加112.34万元,增长14.50%。其中:

 

 

“文化和旅游”(款)2022年度决算837.27万元,比2022年度年初预算增加112.34万元,增长15.50%。主要用于人员经费,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

 

“其他文化体育与传媒支出”(款)2022年度决算50.00万元,比2022年度年初预算增加0万元,增长0%。主要用于文化旅游市场监管及检查。

 

 

  2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算92.79万元,比2022年度年初预算增加1.42万元,增长1.55%。其中:

 

 

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算92.79万元,比2022年度年初预算增加1.42万元,增长1.55%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算64.35万元,比2022年度年初预算增加2.89万元,增长4.70%。其中:

 

 

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算64.35万元,比2022年度年初预算增加2.89万元,增长4.7%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

本年度无此项支出

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项经费

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出935.20万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 1.26万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算1.79万元 减少0.53万元。其中:

 

 

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元,比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用 0.00万元。

 

 

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元,比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务接待 0批次,公务接待0人次。

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 1.26万元,比2022年度年初预算数1.79万元减少0.53万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元,比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万 元。2022年度购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数1.26万元,比2022年度年初预算数 1.79万元减少0.53万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量1辆,车均运行维护费1.26万元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计

 

 

65.14万元,比上年减少4.71万元,减少原因压减经费 。

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2022 年度政府采购支出总额2.91万元,其中:政府采购货物支出0.81 万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出2.10万 元。授予中小企业合同金额2.34万元,占政府采购支出总额的 80.13%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支 出总额的0.00%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

2022年度车辆1台,20.39万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

2022年度政府购买服务决算114.94万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

 1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3. “三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

 

 

2070101行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

 

2070112文化和旅游市场管理:反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

 

 

2070199其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

 

 

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出:反应除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

 

 

2080501行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

 

 

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

2101101行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

朝阳区项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称 文化市场监管及安全检查
主管部门 北京市朝阳区文化和旅游局 实施单位 北京市朝阳区文化市场综合执法大队
项目负责人 何晶 联系电话 85934092
项目资金
(万元)
  年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 50 50 50 10 100% 10
其中:当年财政拨款 50 50    
     上年结转资金        
  其他资金        
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
1.严厉打击文化和旅游市场违法违规行为,维护意识形态安全和文化安全
2.加强文化市场监督员队伍建设
3.开展文化市场监管和安全检查
1.严厉打击文化和旅游市场违法违规行为,维护意识形态安全和文化安全
2.加强文化市场监督员队伍建设
3.开展文化市场监管和安全检查



一级指标 二级指标 三级指标 年度 实际 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
指标值 完成值
产出指标 数量指标 指标1:文化市场监管和安全检查个数 2000 2000 10 10
指标2:文化市场每周巡查次数 5 5 10 10
……          
质量指标 指标1:安全检查工作效果 定性 15 15
指标2          
……          
时效指标 指标1:每月工作天数 20 20 10 10
指标2          
……          
成本指标 指标1:预算超支出比率 5% 0 10 10  
指标2          
……          
效益指标 经济效益 指标1          
指标 指标2          
  ……          
社会效益 指标1:文化市场监管和安全检查效果
 
定性 20 20
指标 指标2          
  ……          
生态效益 指标1          
指标 指标2          
  ……          
可持续影响指标 指标1          
指标2          
……          
满意度 服务对象满意度指标 指标1:文化市场监管和安全检查符合市区要求比率 95% 100% 10 10
指标 指标2          
  ……          
总分 100 95  

 

 

  附件:绩效自评表